4月26日,A股上市公司隆平高科(000998)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润1.14亿元,同比下降43.08%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,隆平高科近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、盈利能力、现金流一般。
净利润1.14亿元,同比下降43.08%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入85.66亿元,同比下降7.13%,净利润1.14亿元,同比下降43.08%,基本每股收益为0.09元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为239.33亿元,应收账款为18.28亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为4.89亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为78.22亿元。
盈利指标是财报唯一亮点
根据隆平高科公布的相关财务信息显示,盈利指标是唯一亮点。毛利率平均为37.23%,处于行业前列。
财务状况欠佳,存在12项财务风险
根据隆平高科公布的相关财务信息显示,公司存在12个财务风险,具体如下:
收益率 | 净资产收益率平均为-1.39%,公司盈利能力较弱。 |
盈利 | 营业利润率平均为-0.45%,公司赚钱能力较弱。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-218.98%,公司成长性很低。 |
成长 | 净利润同比增长率平均为-294.26%,公司成长能力较差。 |
应收 | 应收账款周转率平均为3.39(次/年),公司收帐压力大。 |
存货周转 | 存货周转率平均为1.21(次/年),存货变现能力较差。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.31(次/年),公司运营能力较弱。 |
负债 | 付息债务比例为47.30%,债务偿付压力很大。 |
偿债 | 流动比率为0.92,短期偿债能力很弱。 |
商誉 | 商誉比例为17.03%,公司资产质量很低。 |
成长 | 当期营收同比下降了32.03%,收入下滑较高。 |
成长 | 当期净利润同比下降了102.72%,利润下降较大。 |
综合来看,隆平高科总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.00分,在所属的种植业与林业行业的26家公司中排名靠后。具体而言,营运能力、盈利能力、现金流一般。
各项指标评分如下:
营运能力 | 4.40 | 1.92 | 17 | 一般 |
盈利能力 | 2.40 | 1.92 | 17 | 一般 |
现金流 | 0.80 | 1.54 | 19 | 一般 |
偿债能力 | 0.80 | 0.77 | 23 | 较低 |
资产质量 | 0.80 | 0.19 | 26 | 不佳 |
成长能力 | 2.60 | 0.19 | 26 | 较弱 |
总分 | 2.36 | 1.00 | 25 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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(责任编辑:郭健东)